Обращение в Администрацию города

Постановление Администрации города Таганрога от 26.09.2017 № 1694

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183

В целях корректировки объемов финансирования бюджетных показателей и значений муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан», в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 20.07.2017 № 373 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) приложения № 1 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014‒2020 годы – 11 375 920,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 641750,8 тыс. рублей;
2018 год − 1 599 791,8 тыс. рублей;
2019 год − 1 653 154,0 тыс. рублей;
2020 год − 1 589202,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 323 771,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32 159,4 тыс. рублей;
2015 год − 32 457,6 тыс. рублей;
2016 год − 73 058,5 тыс. рублей;
2017 год − 64 059,5 тыс. рублей;
2018 год − 42 350,7 тыс. рублей;
2019 год − 53 181,6 тыс. рублей;
2020 год − 26 504,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 374 154,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 070 105,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 123 556,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 214 412,0 тыс. рублей;
2017 год − 1 221 403,0 тыс. рублей;
2018 год − 1 232 501,1 тыс. рублей;
2019 год − 1 272 330,5 тыс. рублей;
2020 год − 1 239 846,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 574 955,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 384 282,6 тыс. рублей;
2015 год – 449 966,6 тыс. рублей;
2016 год – 462 984,4 тыс. рублей;
2017 год – 338 288,3 тыс. рублей;
2018 год – 306 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 641,9 тыс. рублей;
2020 год – 322 852,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 103 038,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 14 173,4 тыс. рублей;
2015 год – 16 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 265,0 тыс. рублей;
2017 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей

1.2. Раздел 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014‒2020 годы составляет 11 375 920,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 641 750,8 тыс. рублей;
2018 год − 1 599 791,8 тыс. рублей;
2019 год − 1 653 154,0 тыс. рублей;
2020 год − 1 589202,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников (приложение № 8).
Средства федерального бюджета выделяются в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.
Средства областного бюджета выделяются в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решениями Городской Думы города Таганрога от 20.12.2013 № 617 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 26.12.2014 № 38 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год», от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Информация о расходах бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 8.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Городской Думы города Таганрога о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014‒2020 годы – 7 912 068,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей;
2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей;
2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 041 299,1 тыс. рублей;
2018 год − 1 061 240,8 тыс. рублей;
2019 год − 1 088 043,2 тыс. рублей;
2020 год − 1 202 023,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 167 762,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 29 392,7 тыс. рублей;
2015 год − 29 757,7 тыс. рублей;
2016 год − 24 334,0 тыс. рублей;
2017 год – 23 047,1 тыс. рублей;
2018 год − 18 684,4 тыс. рублей;
2019 год − 18 684,4 тыс. рублей;
2020 год − 23 861,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 995 287,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 830 294,7 тыс. рублей;
2015 год − 852 871,2 тыс. рублей;
2016 год − 825 340,6 тыс. рублей;
2017 год − 822 373,2 тыс. рублей;
2018 год − 847 073,3 тыс. рублей;
2019 год − 873 895,3 тыс. рублей;
2020 год − 943 439,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1 749 018,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 287 052,8 тыс. рублей;
2015 год − 320 230,7 тыс. рублей;
2016 год − 320 187,3 тыс. рублей;
2017 год − 195 878,8 тыс. рублей;
2018 год − 195 483,1 тыс. рублей;
2019 год − 195 463,5 тыс. рублей;
2020 год − 234 722,1 тыс. рублей

1.4. Раздел 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014‒2020 годы составит 7 912 068,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей;
2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей;
2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 041 299,1 тыс. рублей;
2018 год − 1 061 240,8 тыс. рублей;
2019 год − 1 088 043,2 тыс. рублей;
2020 год − 1 202 023,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 8.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2014‒2020 годы – 792 404,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 111 807,9 тыс. рублей;
2015 год – 112 597,6 тыс. рублей;
2016 год – 121 170,6 тыс. рублей;
2017 год – 113 924,4 тыс. рублей;
2018 год – 113 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 98 203,6 тыс. рублей;
2020 год − 138 701,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 5 849,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 582,4 тыс. рублей;
2015 год – 690,4 тыс. рублей;
2016 год – 841,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 088,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 031,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 031,9 тыс. рублей;
2020 год − 582,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 683 516,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 97 052,1 тыс. рублей;
2015 год – 95 307,2 тыс. рублей;
2016 год – 102 064,1 тыс. рублей;
2017 год – 94 835,9 тыс. рублей;
2018 год – 76 966,3 тыс. рублей;
2019 год – 79 171,7 тыс. рублей;
2020 год − 138 119,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 103 038,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 14 173,4 тыс. рублей;
2015 год – 16 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 265,0 тыс. рублей;
2017 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей

1.6. Раздел 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2014−2020 годы составляет 792 404,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 111 807,9 тыс. рублей;
2015 год – 112 597,6 тыс. рублей;
2016 год – 121 170,6 тыс. рублей;
2017 год – 113 924,4 тыс. рублей;
2018 год – 113 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 98 203,6 тыс. рублей;
2020 год − 138 701,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении № 8.».
1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014‒2020 годы – 2 671 448,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 242 172,8 тыс. рублей;
2015 год – 307 123,6 тыс. рублей;
2016 год – 477 687,4 тыс. рублей;
2017 год – 486 527,1 тыс. рублей;
2018 год – 442 552,8 тыс. рублей;
2019 год – 466 907,2 тыс. рублей;
2020 год – 248 477,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 150 160,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 2 184,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 009,5 тыс. рублей;
2016 год – 47 883,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 923,7 тыс. рублей;
2018 год – 22 634,4 тыс. рублей;
2019 год – 33 465,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 060,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 695 350,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год − 142 758,7 тыс. рублей;
2015 год – 175 378,2 тыс. рублей;
2016 год – 287 007,3 тыс. рублей;
2017 год – 304 193,9 тыс. рублей;
2018 год – 308 461,5 тыс. рублей;
2019 год – 319 263,5 тыс. рублей;
2020 год – 158 287,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 825 937,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 97 229,8 тыс. рублей;
2015 год – 129 735,9 тыс. рублей;
2016 год – 142 797,1 тыс. рублей;
2017 год – 142 409,5 тыс. рублей;
2018 год – 111 456,9 тыс. рублей;
2019 год – 114 178,4 тыс. рублей;
2020 год – 88 129,9 тыс. рублей

1.8. Раздел 3 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Система мер социальной поддержки семей с детьми носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, по уровням бюджетной системы.
В рамках подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оказание материальной помощи малоимущим семьям с детьми и семьям, имеющим детей-инвалидов;
предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям;
предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни;
предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей;
выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей;
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет;
предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям;
осуществление бесплатной доставки детей из малообеспеченных семей к месту отдыха в рамках летней оздоровительной кампании;
расходы на приобретение путевок и обеспечение выплаты компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительные учреждения;
выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных образовательных организаций;
софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время;
расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время;
расходы на организацию бесплатного питания малообеспеченных учащихся;
расходы на организацию предоставления бесплатного молока учащимся 1-4 классов;
расходы на организацию проезда отдельных категорий учащихся;
выплаты приемным семьям на коммунальные платежи и содержание имущества;
расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения;
расходы на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия;
расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
Обеспечение в полном объеме предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, установленных законами Российской Федерации и законами Ростовской области, позволит повысить благосостояние семей, имеющих детей.
Экономическая эффективность подпрограммы 3 будет выражена в увеличении реальных доходов семей с детьми за счет предоставляемых мер социальной поддержки на фоне увеличения количества многодетных семей, укрепления демографической ситуации и обеспечения социальной и экономической устойчивости семьи.».
1.9. Раздел 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014‒2020 годы составит 2 671 448,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 242 172,8 тыс. рублей;
2015 год – 307 123,6 тыс. рублей;
2016 год – 477 687,4 тыс. рублей;
2017 год – 486 527,1 тыс. рублей;
2018 год – 442 552,8 тыс. рублей;
2019 год – 466 907,2 тыс. рублей;
2020 год – 248 477,4 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 8.».
1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.11. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.12. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий


Ознакомиться с полной версией документа [PDF 154 КБ]

Дата публикации: 30.10.2017

Другие статьи из этой категории

Распоряжение Администрации города Таганрога от 07.11.2017 № 232
Постановление Администрации города Таганрога от 27.12.2017 № 2360
Постановление Администрации города Таганрога от 27.12.2017 № 2357
Постановление Администрации города Таганрога от 27.12.2017 № 2348