Постановление Администрации города Таганрога от 12.02.2025 № 285

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 47 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 22.12.2023 № 425 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы  Объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы на 2019‒2030 годы –
22 563 800,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 680 404,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 148 388,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 036 947,6 тыс. рублей;
2025 год – 1 964 460,5 тыс. рублей;
2026 год – 1 994 481,7 тыс. рублей;
2027 год – 1 327 040,0 тыс. рублей;
2028 год – 1 327 040,0 тыс. рублей;
2029 год – 1 327 040,0 тыс. рублей;
2030 год – 1 327 040,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 713079.9 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;Я
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 59 184,9 тыс. рублей;
2022 год – 68 726,1 тыс. рублей;
2023 год – 75 571,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 318,0 тыс. рублей;
2025 год – 93 618,8 тыс. рублей;
2026 год – 85 110,1 тыс. рублей;
2027 год – 28 982,7 тыс. рублей;
2028 год – 28 982,7 тыс. рублей;
2029 год – 28 982,7тыс. рублей;
2030 год – 28 982,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 316 570,9
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 482 944,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 487 915,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 573 027,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 572 629.0 тыс. рублей;
2026 год – 1 628 126.2 тыс. рублей;
2027 год – 1 011 865,8 тыс. рублей;
2028 год – 1 011 865,8 тыс. рублей;
2029 год – 1 011 865,8 тыс. рублей;
2030 год – 1 011 865,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 6 017 257,9
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 079 966,9 тыс. рублей;
2023 год – 528 636,3 тыс. рублей;
2024 год – 319 788,6 тыс. рублей;
2025 год – 248 212,7 тыс. рублей;
2026 год – 231 245,4 тыс. рублей;
2027 год – 256 191,5 тыс. рублей;
2028 год – 256 191,5 тыс. рублей;
2029 год – 256 191,5 тыс. рублей;
2030 год – 256 191,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 516 891,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 861,5 тыс. рублей;
2022 год – 48 767,3 тыс. рублей;
2023 год – 56 265,6 тыс. рублей;
2024 год – 61 813,5 тыс. рублей;
2025 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 852 408,5
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 882 651,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 033 527,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 078 838,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 142 035,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 199 664,8 тыс. рублей;
2026 год – 1 220 360,6 тыс. рублей;
2027 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2028 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2029 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2030 год – 904 488,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 388 582,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 29 506,8 тыс. рублей;
2022 год – 37 144,3 тыс. рублей;
2023 год – 38 261,9 тыс. рублей;
2024 год – 42 633,7 тыс. рублей;
2025 год – 47 139,3 тыс. рублей;
2026 год – 45 405,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9 173 029,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 667 179,8 тыс. рублей;
2022 год – 817 811,7 тыс. рублей;
2023 год – 850 921,0 тыс. рублей;
2024 год – 872 353,1 тыс. рублей;
2025 год – 913 148,5 тыс. рублей;
2026 год – 943 709,6 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 2 290 796,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 185 964,7 тыс. рублей;
2022 год – 178 571,8 тыс. рублей;
2023 год – 189 655,6 тыс. рублей;
2024 год – 227 048,3 тыс. рублей;
2025 год – 239 377,0 тыс. рублей;
2026 год – 231 245,4 тыс. рублей;
2027 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2028 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2029 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2030 год – 171 714,6 тыс. рублей

».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 
2 704 784,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 197 284,1 тыс. рублей;
2020 год – 195 356,3 тыс. рублей;
2021 год – 196 849,0 тыс. рублей;
2022 год – 227 055,0 тыс. рублей;
2023 год – 280 873,4 тыс. рублей;
2024 год – 365 348,0 тыс. рублей;
2025 год – 281 666,4 тыс. рублей;
2026 год – 286 828,6 тыс. рублей;
2027 год – 168 380,9 тыс. рублей;
2028 год – 168 380,9 тыс. рублей;
2029 год – 168 380,9 тыс. рублей;
2030 год – 168 380,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 17 477,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 105,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 348,6 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 871,9 тыс. рублей;
2025 год – 8 166,6 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год – 761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 058 638,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;
2020 год – 150 067,3 тыс. рублей;
2021 год – 150 808,5 тыс. рублей;
2022 год – 176 939,1 тыс. рублей;
2023 год – 191 874,2 тыс. рублей;
2024 год – 222 618,9 тыс. рублей;
2025 год – 223 499,8 тыс. рублей;
2026 год – 236 828,6 тыс. рублей;
2027 год – 137 619,8 тыс. рублей;
2028 год – 137 619,8 тыс. рублей;
2029 год – 137 619,8 тыс. рублей;
2030 год – 137 619,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 111 777,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 32 733,6 тыс. рублей;
2024 год – 79 043,7 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 516 891,4 тыс. рублей, 
 том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 861,5 тыс. рублей;
2022 год – 48 767,3 тыс. рублей;
2023 год – 56 265,6 тыс. рублей;
2024 год – 61 813,5 тыс. рублей;
2025 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

».
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 
8 006 607,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 419 822,1 тыс. рублей;
2023 год – 788 676,8 тыс. рублей;
2024 год – 529 564,5 тыс. рублей;
2025 год – 483 129,3 тыс. рублей;
2026 год – 487 292,5 тыс. рублей;
2027 год – 254 171,1 тыс. рублей;
2028 год – 254 171,1 тыс. рублей;
2029 год – 254 171,1 тыс. рублей;
2030 год – 254 171,1 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 307 019,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 28 499,1 тыс. рублей;
2022 год – 30 233,2 тыс. рублей;
2023 год – 37 309,1 тыс. рублей;
2024 год – 37 812,4 тыс. рублей;
2025 год – 38 312,9 тыс. рублей;
2026 год – 39 704,5 тыс. рублей;
2027 год – 4 640,0 тыс. рублей;
2028 год – 4 640,0 тыс. рублей;
2029 год – 4 640,0 тыс. рублей;
2030 год – 4 640,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 084 903,2
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 448 563,2 тыс. рублей;
2022 год – 488 193,8 тыс. рублей;
2023 год – 445 120,6 тыс. рублей;
2024 год – 478 055,5 тыс. рублей;
2025 год – 435 980,7 тыс. рублей;
2026 год – 447 588,0 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 3 614 684,1
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 950 504,1 тыс. рублей;
2022 год – 901 395,1 тыс. рублей;
2023 год – 306 247,1 тыс. рублей;
2024 год – 13 696,6 тыс. рублей;
2025 год – 8 835,7 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 84 476,9 тыс. рублей;
2028 год – 84 476,9 тыс. рублей;
2029 год – 84 476,9 тыс. рублей;
2030 год – 84 476,9 тыс. рублей

».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Раздел 3 «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» приложения № 4 к муниципальной программе дополнить строкой 3.1.24 следующего содержания:

«

3.1.24 Основное мероприятие 3.24.Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога 01.07.2024 31.12.2027 Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей; усиление социальной поддержки семей, имеющих детей Снижение социальной поддержки семей с детьми показатели 1, 3.1

».
1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава города Таганрога
С.А. Камбулова

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 361 КБ]