Постановление Администрации города Таганрога от 24.07.2024 № 1582
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 19.06.2024 № 467 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 22.12.2023 № 425 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Распоряжением Администрации города Таганрога от 14.06.2024 № 108-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций Правительства Ростовской области по итогам изучения деятельности органов местного самоуправления города Таганрога», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение программы | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 22 545 120,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей; 2022 год – 2 680 404,9 тыс. рублей; 2023 год – 2 148 388,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 008 071,2 тыс. рублей; 2025 год – 1 970 042,5 тыс. рублей; 2026 год – 1 999 096,8 тыс. рублей; 2027 год – 1 327 040,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 327 040,0 тыс. рублей; 2029 год – 1 327 040,0 тыс. рублей; 2030 год – 1 327 040,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 727 448,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год – 67 896,2 тыс. рублей; 2021 год – 59 184,9 тыс. рублей; 2022 год – 68 726,1 тыс. рублей; 2023 год – 75 571,0 тыс. рублей; 2024 год – 86 489,6 тыс. рублей; 2025 год – 99 200,8 тыс. рублей; 2026 год – 89 725,2 тыс. рублей; 2027 год – 28 982,7 тыс. рублей; 2028 год – 28 982,7 тыс. рублей; 2029 год – 28 982,7тыс. рублей; 2030 год – 28 982,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 15 283 998,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 482 944,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 487 915,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 540 454,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 572 629,0 тыс. рублей; 2026 год – 1 628 126,2 тыс. рублей; 2027 год – 1 011 865,8 тыс. рублей; 2028 год – 1 011 865,8 тыс. рублей; 2029 год – 1 011 865,8 тыс. рублей; 2030 год – 1 011 865,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 6 028 596,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 013 211,3 тыс.рублей; 2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 079 966,9 тыс. рублей; 2023 год – 528 636,3 тыс. рублей; 2024 год – 331 126,7 тыс. рублей; 2025 год – 248 212,7 тыс. рублей; 2026 год – 231 245,4 тыс. рублей; 2027 год – 256 191,5 тыс. рублей; 2028 год – 256 191,5 тыс. рублей; 2029 год – 256 191,5 тыс. рублей; 2030 год – 256 191,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 505 077,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 767,3 тыс. рублей; 2023 год – 56 265,6 тыс. рублей; 2024 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 874 748,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год – 834 140,8 тыс. рублей; 2021 год – 882 651,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 033 527,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 078 838,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 164 375,3 тыс. рублей; 2025 год – 1 199 664,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 220 360,6 тыс. рублей; 2027 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2028 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2029 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2030 год – 904 488,0 тыс. рублей;средства местного бюджета – 390 002.3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год – 28 093,5 тыс. рублей; 2021 год – 29 506,8 тыс. рублей; 2022 год – 37 144,3 тыс. рублей; 2023 год – 38 261,9 тыс. рублей; 2024 год – 44 053.1 тыс. рублей; 2025 год – 47 139,3 тыс. рублей; 2026 год – 45 405,6 тыс. рублей; 2027 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год – 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 192 269,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год – 630 694,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 179,8 тыс. рублей; 2022 год – 817 811,7 тыс. рублей; 2023 год – 850 921,0 тыс. рублей; 2024 год – 891 593,4 тыс. рублей; 2025 год – 913 148,5 тыс. рублей; 2026 год – 943 709,6 тыс. рублей; 2027 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 292 477,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год – 175 353,2 тыс. рублей; 2021 год – 185 964,7 тыс. рублей; 2022 год – 178 571,8 тыс. рублей; 2023 год – 189 655,6 тыс. рублей; 2024 год – 228 728.8 тыс. рублей; 2025 год – 239 377,0 тыс. рублей; 2026 год – 231 245,4 тыс. рублей; 2027 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2028 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2029 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2030 год – 171 714,6 тыс. рублей |
1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Целевые показатели подпрограммы | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Таганрога; Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания и различными инновационными стационарозамещающими формами работы, по отношению к общей численности пенсионеров города |
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 689 736,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 197 284,1 тыс. рублей; 2020 год – 195 356,3 тыс. рублей; 2021 год – 196 849,0 тыс. рублей; 2022 год – 227 055,0 тыс. рублей; 2023 год – 280 873,4 тыс. рублей; 2024 год – 350 299,8 тыс. рублей; 2025 год – 281 666,4 тыс. рублей; 2026 год – 286 828,6 тыс. рублей; 2027 год – 168 380,9 тыс. рублей; 2028 год – 168 380,9 тыс. рублей; 2029 год – 168 380,9,тыс. рублей; 2030 год – 168 380,9,тыс. рублей; средства местного бюджета – 17 587,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 105,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 179,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 348,6 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 1 982,4 тыс. рублей; 2025 год – 8 166,6 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 761,1 тыс. рублей; 2028 год – 761,1 тыс. рублей; 2029 год – 761,1 тыс. рублей; 2030 год – 761,1 тыс. рублей;средства областного бюджета – 2 049 929,1 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;2020 год – 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год – 150 808,5 тыс. рублей; 2022 год – 176 939,1 тыс. рублей; 2023 год – 191 874,2 тыс. рублей; 2024 год – 213 909,4 тыс. рублей; 2025 год – 223 499,8 тыс. рублей; 2026 год – 236 828,6 тыс. рублей; 2027 год – 137 619,8 тыс. рублей; 2028 год – 137 619,8 тыс. рублей; 2029 год – 137 619,8 тыс. рублей; 2030 год – 137 619,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 117 141,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 32 733,6 тыс. рублей; 2024 год – 84 408,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 505 077,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 767,3 тыс. рублей; 2023 год – 56 265,6 тыс. рублей; 2024 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 7 980 635,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей; 2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 419 822,1 тыс. рублей; 2023 год – 788 676,8 тыс. рублей; 2024 год – 493 396,1 тыс. рублей; 2025 год – 488 711,3 тыс. рублей; 2026 год – 491 907,6 тыс. рублей; 2027 год – 254 171,1 тыс. рублей; 2028 год – 254 171,1 тыс. рублей; 2029 год – 254 171,1 тыс. рублей; 2030 год – 254 171,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 319 858,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год – 38 697,25 тыс. рублей; 2021 год – 28 499,1 тыс. рублей; 2022 год – 30 233,2 тыс. рублей; 2023 год – 37 309,1 тыс. рублей; 2024 год – 40 454,1 тыс. рублей; 2025 год – 43 894,9 тыс. рублей; 2026 год – 44 319,6 тыс. рублей; 2027 год – 4 640,0 тыс. рублей; 2028 год – 4 640,0 тыс. рублей; 2029 год – 4 640,0 тыс. рублей; 2030 год – 4 640,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4 041 799,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год – 381 513,1 тыс. рублей; 2021 год – 448 563,2 тыс. рублей; 2022 год – 488 193,8 тыс. рублей; 2023 год – 445 120,6 тыс. рублей; 2024 год – 434 952,1 тыс. рублей; 2025 год – 435 980,7 тыс. рублей; 2026 год – 447 588,0 тыс. рублей; 2027 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 618 977,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год – 837 858,1 тыс. рублей; 2021 год – 950 504,1 тыс. рублей; 2022 год – 901 395,1 тыс. рублей; 2023 год – 306 247,1 тыс. рублей; 2024 год – 17 989,9 тыс. рублей; 2025 год – 8 835,7 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 84 476,9 тыс. рублей; 2028 год – 84 476,9 тыс. рублей; 2029 год – 84 476,9 тыс. рублей; 2030 год – 84 476,9 тыс. рублей |
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. В приложении № 4 к муниципальной программе в разделе 2 «Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»:
1.7.1. Строки 2.1.1-2.1.6 изложить в следующей редакции:
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. Выявление и учет пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставления помощи | Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступности социального обслуживания населения | Снижение охвата услугами по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступности и качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация работы по оказанию пожилым гражданам социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения | Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (национальный проект «Демография»).Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, оказывающего услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Создание условий для достижения целей подпрограммы 2 | Невыполнение показателей подпрограммы 2 | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию населения | Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии со стандартами социального обслуживания МБУ «ЦСО г. Таганрога» |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения | Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.1, 2.2 |
1.7.2. Дополнить строкой 2.1.11 следующего содержания:
| 2.1.11 | Основное мероприятие 2.11. Реализация инициативных проектов (создание экологической "Тропы здоровья и долголетия" обустройство дорожно-тропиночной сети, сопряженных с ней поверхностей, инфраструктуры для пеших прогулок, бега и мест отдыха на территории муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога») |
Участник 2 - МБУ «ЦСО г. Таганрога» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения | Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения | показатели 2, 2.2 |
1.8. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.9. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
А.Е. Фатеев
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 349 КБ]