Постановление Администрации города Таганрога от 13.01.2023 № 33
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 29.11.2022 № 329 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.12.2021 № 237 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», а также в связи с изменениями в структуре Администрации города Таганрога постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение программы | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 23 032 562,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей; 2022 год – 2 654 473,4 тыс. рублей; 2023 год – 2 677 828,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 788 338,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2029 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2030 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 582 253,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год – 67 896,2 тыс. рублей; 2021 год – 59 184,9 тыс. рублей; 2022 год – 65 942,3 тыс. рублей; 2023 год – 71 679,9 тыс. рублей; 2024 год – 73 383,4 тыс. рублей; 2025 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2026 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2027 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2028 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2029 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2030 год – 29 907,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 14 357 219,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 461 703,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 531 701,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 593 180,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7 655 044,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 078 828,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 034 447,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 081 775,1 тыс. рублей; 2025 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2026 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2027 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2028 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2029 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2030 год – 312 558,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 438 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 195 161,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год – 834 140,8 тыс. рублей; 2021 год – 882 651,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 018 925,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 077 507,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 111 770,3 тыс. рублей; 2025 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2026 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2027 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2028 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2029 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2030 год – 904 488,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 321 842,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год – 28 093,5 тыс. рублей; 2021 год – 29 506,8 тыс. рублей; 2022 год – 34 169,5 тыс. рублей; 2023 год – 30 584,1 тыс. рублей; 2024 год – 31 927,9 тыс. рублей; 2025 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2026 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2027 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год – 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 752 990,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год – 630 694,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 179,8 тыс. рублей; 2022 год – 806 422,3 тыс. рублей; 2023 год – 860 553,2 тыс. рублей; 2024 год – 892 545,7 тыс. рублей; 2025 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2026 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2027 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 120 328,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год – 175 353,2 тыс. рублей; 2021 год – 185 964,7 тыс. рублей; 2022 год – 178 333,8 тыс. рублей; 2023 год – 186 370,3 тыс. рублей; 2024 год – 187 296,7 тыс. рублей; 2025 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2026 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2027 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2028 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2029 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2030 год – 171 714,6 тыс. рублей |
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 445 417,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 197 284,1 тыс. рублей; 2020 год – 195 356,3 тыс. рублей; 2021 год – 196 849,0 тыс. рублей; 2022 год – 226 861,7 тыс. рублей; 2023 год – 216 699,7 тыс. рублей; 2024 год – 227 105,5 тыс. рублей; 2025 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2026 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2027 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2028 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2029 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2030 год – 197 543,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 12 141,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 105,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 179,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 422,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2025 год – 761,1 тыс. рублей; 2026 год – 761,1 тыс. рублей; 2027 год – 761,1 тыс. рублей; 2028 год – 761,1 тыс. рублей; 2029 год – 761,1 тыс. рублей; 2030 год –761,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 995 230,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 155 523,0 тыс. рублей; 2020 год – 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год – 150 808,5 тыс. рублей; 2022 год – 177 439,2 тыс. рублей; 2023 год – 175 146,2 тыс. рублей; 2024 год – 185 552,0 тыс. рублей; 2025 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2026 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2027 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2028 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2029 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2030 год – 166 782,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 438 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 9 391 983,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 595 802,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей; 2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 408 686,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 383 621,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 449 462,8 тыс. рублей; 2025 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2026 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2027 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2028 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2029 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2030 год – 311 462,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 248 268,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год – 38 697,25 тыс. рублей; 2021 год – 28 499,1 тыс. рублей; 2022 год – 30 350,3 тыс. рублей; 2023 год – 39 542,3 тыс. рублей; 2024 год – 39 902,0 тыс. рублей; 2025 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2026 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2027 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2028 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2029 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2030 год – 5 564,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 608 998,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год – 381 513,1 тыс. рублей; 2021 год – 448 563,2 тыс. рублей; 2022 год – 477 841,5 тыс. рублей; 2023 год – 496 001,8 тыс. рублей; 2024 год – 515 082,4 тыс. рублей; 2025 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2026 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2027 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 534 716,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год – 837 858,1 тыс. рублей; 2021 год – 950 504,1 тыс. рублей; 2022 год – 900 494,3 тыс. рублей; 2023 год – 848 077,3 тыс. рублей; 2024 год – 894 478,4 тыс. рублей; 2025 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2026 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2027 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2028 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2029 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2030 год – 140 844,0 тыс. рублей |
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 380 КБ]