Постановление Администрации города Таганрога от 27.12.2021 № 2160

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 30.11.2021 № 217 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 21 692 410,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 494 796,9 тыс. рублей;
2022 год – 2 213 056,8 тыс. рублей;
2023 год – 2 216 427,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2026 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 491 207,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 63 068,7 тыс. рублей;
2022 год – 44 305,7 тыс. рублей;
2023 год – 41 863,4 тыс. рублей;
2024 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2025 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2026 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2027 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2028 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2029 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2030 год – 29 907,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 353 563,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 265 669,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 263 360,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 279 421,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 7 427 656,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 121 259,0 тыс. рублей;
2022 год – 865 390,5 тыс. рублей;
2023 год – 855 142,5 тыс. рублей;
2024 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2025 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2026 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2027 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2028 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2029 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2030 год – 448 241,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 419 983,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 800,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 842 696,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 878 648,5 тыс. рублей;
2022 год – 939 329,6 тыс. рублей;
2023 год – 948 755,8 тыс. рублей;
2024 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2025 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2026 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2027 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2028 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2029 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2030 год – 914 083,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 309 598,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 30 645,4 тыс. рублей;
2022 год – 29 858,3 тыс. рублей;
2023 год – 29 858,3 тыс. рублей;
2024 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2025 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2026 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 340 490,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 667 179,8 тыс. рублей;
2022 год – 714 809,0 тыс. рублей;
2023 год – 723 020,4 тыс. рублей;
2024 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2025 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 192 608,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 180 823,3 тыс. рублей;
2022 год – 194 662,3 тыс. рублей;
2023 год – 195 877,1 тыс. рублей;
2024 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2025 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2026 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2027 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2028 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2029 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2030 год – 181 310,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 353 453,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 197 284,1 тыс. рублей;
2020 год – 195 356,3 тыс. рублей;
2021 год – 196 993,5 тыс. рублей;
2022 год – 190 507,5 тыс. рублей;
2023 год – 190 507,5 тыс. рублей;
2024 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2025 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2026 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2027 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2028 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2029 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2030 год – 197 543,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11 489,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 105,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 385,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 455,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 455,0 тыс. рублей;
2024 год – 761,1 тыс. рублей;
2025 год – 761,1 тыс. рублей;
2026 год – 761,1 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год –761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 921 980,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;
2020 год – 150 067,3 тыс. рублей;
2021 год – 150 808,5 тыс. рублей;
2022 год – 149 052,5 тыс. рублей;
2023 год – 149 052,5 тыс. рублей;
2024 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2025 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2026 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2027 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2028 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2029 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2030 год – 166 782,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 419 983,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 800,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 8 496 260,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 419 155,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 083 219,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 077 164,1 тыс. рублей;
2024 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2025 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2026 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2027 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2028 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2029 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2030 год – 437 550,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 170 120,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 31 038,4 тыс. рублей;
2022 год – 12 992,4 тыс. рублей;
2023 год – 10 550,1 тыс. рублей;
2024 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2025 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2026 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год – 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 091 092,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 447 680,9 тыс. рублей;
2022 год – 399 499,1 тыс. рублей;
2023 год – 407 348,6 тыс. рублей;
2024 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2025 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 235 047,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 940 435,7 тыс. рублей;
2022 год – 670 728,2 тыс. рублей;
2023 год – 659 265,4 тыс. рублей;
2024 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2025 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2026 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2027 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2028 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2029 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2030 год – 266 931,5 тыс. рублей

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 301 КБ]