Постановление Администрации города Таганрога от 27.07.2021 № 1251

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с Решениями Городской Думы города Таганрога от 03.06.2021 № 181 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 10.06.2021 № 186 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 25.06.2021 № 190 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 21 464 781,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 270 110,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 210 202,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 216 338,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2026 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 483 125,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 57 754,3 тыс. рублей;
2022 год – 41 537,4 тыс. рублей;
2023 год – 41 863,4 тыс. рублей;
2024 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2025 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2026 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2027 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2028 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2029 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2030 год – 29 907,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 309 038,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 221 319,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 263 274,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 279 332,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 7 257 433,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 951 036,5 тыс. рублей;
2022 год – 865 390,5 тыс. рублей;
2023 год – 855 142,5 тыс. рублей;
2024 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2025 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2026 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2027 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2028 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2029 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2030 год – 448 241,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 415 183,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 876 585,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 912 537,4 тыс. рублей;
2022 год – 939 329,6 тыс. рублей;
2023 год – 948 755,8 тыс. рублей;
2024 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2025 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2026 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2027 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2028 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2029 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2030 год – 914 083,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 310 647,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 31 694,5 тыс. рублей;
2022 год – 29 858,3 тыс. рублей;
2023 год – 29 858,3 тыс. рублей;
2024 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2025 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2026 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 360 037,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 686 727,3 тыс. рублей;
2022 год – 714 809,0 тыс. рублей;
2023 год – 723 020,4 тыс. рублей;
2024 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2025 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 205 901,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 194 115,6 тыс. рублей;
2022 год – 194 662,3 тыс. рублей;
2023 год – 195 877,1 тыс. рублей;
2024 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2025 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2026 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2027 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2028 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2029 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2030 год – 181 310,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 8 241 227,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 167 065,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 080 365,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 077 074,7 тыс. рублей;
2024 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2025 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2026 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2027 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2028 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2029 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2030 год – 437 550,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 160 918,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 24 604,8 тыс. рублей;
2022 год – 10 224,1 тыс. рублей;
2023 год – 10 550,1 тыс. рублей;
2024 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2025 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2026 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год – 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 028 776,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 385 539,9 тыс. рублей;
2022 год – 399 413,3 тыс. рублей;
2023 год – 407 259,2 тыс. рублей;
2024 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2025 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 051 532,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 756 920,9 тыс. рублей;
2022 год – 670 728,2 тыс. рублей;
2023 год – 659 265,4 тыс. рублей;
2024 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2025 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2026 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2027 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2028 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2029 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2030 год – 266 931,5 тыс. рублей

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 124 КБ]