Постановление Администрации города Таганрога от 22.12.2021 № 2116

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с постановлениями Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и от 15.06.2021 № 1024 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации  муниципальной программы на 2019‒2030 годы –
21 740 618,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 437 116,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 271 243,4 тыс. рублей;
2023 год – 2 308 841,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 504 464,3 тыс. рублей;
2025 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2026 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 593 850,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 63 715,3 тыс. рублей;
2022 год – 72 360,9 тыс. рублей;
2023 год – 72 686,5 тыс. рублей;
2024 год – 73 024,5 тыс. рублей;
2025 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2026 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2027 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2028 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2029 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2030 год – 29 907,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 777 252,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 249 656,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 293 514,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 338 558,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 391 439,8 тыс. рублей;
2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 6 944 331,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 083 744,4 тыс. рублей;
2022 год – 865 368,0 тыс. рублей;
2023 год – 857 596,7 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2026 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2027 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2028 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2029 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2030 год – 448 241,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 425 183,5 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 668 630,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 902 484,6 тыс. рублей;
2022 год – 906 968,7 тыс. рублей;
2023 год – 932 697,6 тыс. рублей;
2024 год – 764 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2026 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2027 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2028 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2029 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2030 год – 914 083,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 318548,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 31 221,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 557,4 тыс. рублей;
2023 год – 30 557,4 тыс. рублей;
2024 год – 30 557,4 тыс. рублей;
2025 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2026 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 324 529,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 676 186,0 тыс. рублей;
2022 год – 681 749,0 тыс. рублей;
2023 год – 706 263,1 тыс. рублей;
2024 год – 734 042,6 тыс. рублей;
2025 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 025 552,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 195 076,7 тыс. рублей;
2022 год – 194 662,3 тыс. рублей;
2023 год – 195 877,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2026 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2027 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2028 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2029 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2030 год – 181 310,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 416 786,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 197 284,1 тыс. рублей;
2020 год – 195 356,3 тыс. рублей;
2021 год – 190 507,5 тыс. рублей;
2022 год – 206 102,9 тыс. рублей;
2023 год – 215 913,0 тыс. рублей;
2024 год – 226 362,1 тыс. рублей;
2025 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2026 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2027 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2028 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2029 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2030 год – 197 543,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 12 628,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 105,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 455,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 580,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 580,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 580,2 тыс. рублей;
2025 год – 761,1 тыс. рублей;
2026 год – 761,1 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год – 761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 978 974,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;
2020 год – 150 067,3 тыс. рублей;
2021 год – 149 052,5 тыс. рублей;
2022 год – 164 522,7 тыс. рублей;
2023 год – 174 332,8 тыс. рублей;
2024 год – 184 781,9 тыс. рублей;
2025 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2026 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2027 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2028 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2029 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2030 год – 166 782,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 425 183,5 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 8 655 200,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 344 124,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 158 171,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 160 230,6 тыс. рублей;
2024 год – 513 502,2 тыс. рублей;
2025 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2026 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2027 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2028 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2029 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2030 год – 437 550,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 262 672,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 31 038,4 тыс. рублей;
2022 год – 40 223,3 тыс. рублей;
2023 год – 40 548,9 тыс. рублей;
2024 год – 40 886,9 тыс. рублей;
2025 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2026 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год – 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 473 748,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 424 418,3 тыс. рублей;
2022 год – 447 242,8 тыс. рублей;
2023 год – 457 962,1 тыс. рублей;
2024 год – 472 615,3 тыс. рублей;
2025 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 4 918 779,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 888 667,7 тыс. рублей;
2022 год – 670 705,7 тыс. рублей;
2023 год – 661 719,6 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2026 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2027 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2028 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2029 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2030 год – 266 931,5 тыс. рублей

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 409 КБ]