Постановление Администрации города Таганрога от 25.09.2019 № 1712

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с Решениями Городской Думы города Таганрога от 26.07.2019 № 601 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 26.12.2018 № 525 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 14.08.2019 № 607 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 26.12.2018 № 525 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 18 899 443,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 641 203,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 632 416,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 682 328,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2026 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 549 277,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 394 475,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 55 096,3 тыс. рублей;
2020 год – 34 706,2 тыс. рублей;
2021 год – 34 608,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2023 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2024 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2025 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2026 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2027 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2028 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2029 год – 30 007,1 тыс. рублей;
2030 год – 30 007,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 12 756 662,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 113 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 116 777,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 156 774,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 388 305,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 442 252,5 тыс. рублей;
2020 год – 450 933,6 тыс. рублей;
2021 год – 460 945,4 тыс. рублей;
2022 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2023 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2024 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2025 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2026 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2027 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2028 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2029 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2030 год – 448 241,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 360 000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2022 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2023 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2024 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2025 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год − 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 898 955,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 862 908,8 тыс. рублей;
2020 год – 893 454,6 тыс. рублей;
2021 год – 914 940,8 тыс. рублей;
2022 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2023 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2024 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2025 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2026 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2027 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2028 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2029 год – 914 183,5 тыс. рублей;
2030 год – 914 183,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 283 912,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 21 900,6 тыс. рублей;
2020 год – 24 438,9 тыс. рублей;
2021 год – 24 438,9 тыс. рублей;
2022 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2023 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2024 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2025 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2026 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 681,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 681,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 450 062,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 668 816,9 тыс. рублей;
2020 год – 689 327,2 тыс. рублей;
2021 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2022 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2023 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2024 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2025 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 164 980,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 172 191,3 тыс. рублей;
2020 год – 179 688,5 тыс. рублей;
2021 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2022 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2023 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2024 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2025 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2026 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2027 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2028 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2029 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2030 год – 181 310,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 351 018,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 187 105,4 тыс. рублей;
2020 год – 188 477,6 тыс. рублей;
2021 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2022 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2023 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2024 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2025 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2026 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2027 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2028 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2029 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2030 год – 197 543,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 9 133,2 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 761,1 тыс. рублей;
2021 год – 761,1 тыс. рублей;
2022 год – 761,1 тыс. рублей;
2023 год – 761,1 тыс. рублей;
2024 год – 761,1 тыс. рублей;
2025 год – 761,1 тыс. рублей;
2026 год – 761,1 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год – 761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 981 884,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 156 344,3 тыс. рублей;
2020 год – 157 716,5 тыс. рублей;
2021 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2022 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2023 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2024 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2025 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2026 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2027 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2028 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2029 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2030 год − 166 782,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 360 000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 30 000 тыс. рублей;
2020 год – 30 000 тыс. рублей;
2021 год – 30 000 тыс. рублей;
2022 год − 30 000 тыс. рублей;
2023 год − 30 000 тыс. рублей;
2024 год − 30 000 тыс. рублей;
2025 год − 30 000 тыс. рублей;
2026 год − 30 000 тыс. рублей;
2027 год − 30 000 тыс. рублей;
2028 год − 30 000 тыс. рублей;
2029 год − 30 000 тыс. рублей;
2030 год − 30 000 тыс. рублей

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 5 649 469,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 591 189,6 тыс. рублей;
2020 год – 550 484,7 тыс. рублей;
2021 год – 569 844,3 тыс. рублей;
2022 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2023 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2024 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2025 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2026 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2027 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2028 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2029 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2030 год – 437 550,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 101 429,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 32 434,6 тыс. рублей;
2020 год – 9 506,2 тыс. рублей;
2021 год – 9 408,9 тыс. рублей;
2022 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2023 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2024 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2025 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2026 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год − 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год − 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 324 715,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 288 693,8 тыс. рублей;
2020 год – 269 733,4 тыс. рублей;
2021 год – 280 800,1 тыс. рублей;
2022 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2023 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2024 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2025 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 3 223 325,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 270 061,2 тыс. рублей;
2020 год – 271 245,1 тыс. рублей;
2021 год – 279 635,3 тыс. рублей;
2022 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2023 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2024 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2025 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2026 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2027 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2028 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2029 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2030 год – 266 931,5 тыс. рублей

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 154 КБ]