Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137»

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии с постановлениями Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и от 15.06.2021 № 1024 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 21 740 617,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 437 116.5 тыс. рублей;
2022 год – 2 271 243,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 308 841,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 504 464,3 тыс. рублей;
2025 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2026 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 549 177,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 593 849,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 63 715.3 тыс. рублей;
2022 год – 72 360,8 тыс. рублей;
2023 год – 72 686,5 тыс. рублей;
2024 год – 73 024,5 тыс. рублей;
2025 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2026 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2027 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2028 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2029 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2030 год – 29 907,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 777 252,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 249 656.8 тыс. рублей;
2022 год – 1 293 514,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 338 558,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 391 439,8 тыс. рублей;
2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 6 944 331,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 083 744.4 тыс. рублей;
2022 год – 865 368,0 тыс. рублей;
2023 год – 857 596,7 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2026 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2027 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2028 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2029 год – 448 241,6 тыс. рублей;
2030 год – 448 241,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 425 183,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 668 630.3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 902 484.6 тыс. рублей;
2022 год – 906 968.7 тыс. рублей;
2023 год – 932 697.6 тыс. рублей;
2024 год – 764 600.0 тыс. рублей;
2025 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2026 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2027 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2028 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2029 год – 914 083,5 тыс. рублей;
2030 год – 914 083,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 318548.6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 31 221.9 тыс. рублей;
2022 год – 30 557.4 тыс. рублей;
2023 год – 30 557.4 тыс. рублей;
2024 год – 30 557.4тыс. рублей;
2025 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2026 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 324 529.7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 676 186.0 тыс. рублей;
2022 год – 681 749.0 тыс. рублей;
2023 год – 706 263.1 тыс. рублей;
2024 год – 734 042.6 тыс. рублей;
2025 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 025 552,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 195 076.7 тыс. рублей;
2022 год – 194 662.3 тыс. рублей;
2023 год – 195 877.1 тыс. рублей;
2024 год – 0.0 тыс. рублей;
2025 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2026 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2027 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2028 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2029 год – 181 310,1 тыс. рублей;
2030 год – 181 310,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 416 786.9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 197 284,1 тыс. рублей;
2020 год – 195 356,3 тыс. рублей;
2021 год – 190 507,5 тыс. рублей;
2022 год – 206 102.9 тыс. рублей;
2023 год – 215 913.0 тыс. рублей;
2024 год – 226 362.1 тыс. рублей;
2025 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2026 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2027 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2028 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2029 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2030 год – 197 543,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 12 628.8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 105,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 455,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 580.2 тыс. рублей;
2023 год – 1 580.2 тыс. рублей;
2024 год – 1 580.2 тыс. рублей;
2025 год – 761,1 тыс. рублей;
2026 год – 761,1 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год –761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 978 974,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;
2020 год – 150 067,3 тыс. рублей;
2021 год – 149 052,5 тыс. рублей;
2022 год – 164 522.7 тыс. рублей;
2023 год – 174 332.8 тыс. рублей;
2024 год – 184 781.9 тыс. рублей;
2025 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2026 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2027 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2028 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2029 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2030 год − 166 782,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 425 183,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2022 год − 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год − 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год − 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2026 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год − 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год − 30 000,0 тыс. рублей

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 8 655 200.7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 344 124.4 тыс. рублей;
2022 год – 1 158 171.7 тыс. рублей;
2023 год – 1 160 230.6 тыс. рублей;
2024 год – 513 502.2 тыс. рублей;
2025 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2026 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2027 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2028 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2029 год – 437 550,1 тыс. рублей;
2030 год – 437 550,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 262 672.5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 31 038.4 тыс. рублей;
2022 год – 40 223.2 тыс. рублей;
2023 год – 40 548.9 тыс. рублей;
2024 год – 40 886.9 тыс. рублей;
2025 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2026 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год – 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 473 748,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 424 418.3 тыс. рублей;
2022 год – 447 242.8 тыс. рублей;
2023 год – 457 962.1 тыс. рублей;
2024 год – 472 615.3 тыс. рублей;
2025 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 4 918 779,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 888 667.7 тыс. рублей;
2022 год – 670 705.7 тыс. рублей;
2023 год – 661 719.6 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2026 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2027 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2028 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2029 год – 266 931,5 тыс. рублей;
2030 год – 266 931,5 тыс. рублей

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по вопросам экономики
Р.В. Корякин

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 506 КБ]