Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137»
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 22.12.2020 № 129 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 24.12.2019 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение программы |
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 19 892 429.8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 287 565.5 тыс. рублей; 2021 год – 1 762 961,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 812 161,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2029 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; 2030 год – 1 549 177,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 444 720.0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год – 67274.0 тыс. рублей; 2021 год – 36 669,3 тыс. рублей; 2022 год – 36 795,9 тыс. рублей; 2023 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2024 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2025 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2026 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2027 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2028 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2029 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2030 год – 29 907,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 889 613.9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 162 896.7 тыс. рублей; 2021 год – 1 130 169,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 172 682,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 6 152 912.4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 013 211.3 тыс. рублей; 2021 год – 556 123,5 тыс. рублей; 2022 год – 562 682,9 тыс. рублей; 2023 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2024 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2025 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2026 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2027 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2028 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2029 год – 448 241,6 тыс. рублей; 2030 год – 448 241,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 405 183.5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 10 735 873.9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год – 834 140.8 тыс. рублей; 2021 год – 861 497,8 тыс. рублей; 2022 год – 884 329,7 тыс. рублей; 2023 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2024 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2025 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2026 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2027 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2028 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2029 год – 914 083,5 тыс. рублей; 2030 год – 914 083,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 294 794.4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год – 28 093.5 тыс. рублей; 2021 год – 26 082,2 тыс. рублей; 2022 год – 25 894,5 тыс. рублей; 2023 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2024 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2025 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2026 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2027 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год – 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 312 229.8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год – 630 694.1 тыс. рублей; 2021 год – 672 791,1 тыс. рублей; 2022 год – 694 766,1 тыс. рублей; 2023 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2024 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2025 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2026 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2027 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 128 849.7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год – 175 353.2 тыс. рублей; 2021 год – 162 624,5 тыс. рублей; 2022 год – 163 669,1 тыс. рублей; 2023 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2024 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2025 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2026 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2027 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2028 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2029 год – 181 310,1 тыс. рублей; 2030 год – 181 310,1 тыс. рублей |
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2377138.3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 197 284,1тыс. рублей; 2020 год – 195 356.3 тыс. рублей; 2021 год – 197 897,4 тыс. рублей; 2022 год – 206 252,5 тыс. рублей; 2023 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2024 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2025 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2026 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2027 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2028 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2029 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2030 год – 197 543,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 10 766.4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 105.5 тыс. рублей; 2021 год – 1405,5 тыс. рублей; 2022 год – 1405,5 тыс. рублей; 2023 год – 761,1 тыс. рублей; 2024 год – 761,1 тыс. рублей; 2025 год – 761,1 тыс. рублей; 2026 год – 761,1 тыс. рублей; 2027 год – 761,1 тыс. рублей; 2028 год – 761,1 тыс. рублей; 2029 год – 761,1 тыс. рублей; 2030 год –761,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 961 188,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 155 523,0 тыс. рублей; 2020 год – 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год – 156 491,9 тыс. рублей; 2022 год – 164 847,0 тыс. рублей; 2023 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2024 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2025 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2026 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2027 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2028 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2029 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2030 год − 166 782,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 405 183.5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183.5 тыс. рублей; 2021 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2022 год − 40 000,0 тыс. рублей; 2023 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2025 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год − 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год − 30 000,0 тыс. рублей |
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 6779417.6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 595 802,8 тыс. рублей; 2020 год – 1258068.4 тыс. рублей; 2021 год – 703 566,6 тыс. рублей; 2022 год – 721 579,0 тыс. рублей; 2023 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2024 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2025 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2026 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2027 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2028 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2029 год – 437 550,1 тыс. рублей; 2030 год – 437 550,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 139159.2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год – 38 075.0 тыс. рублей; 2021 год – 9 181,6 тыс. рублей; 2022 год – 9 495,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2024 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2025 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2026 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2027 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2028 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2029 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2030 год – 5 564,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2616195.7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год – 382135.3 тыс. рублей; 2021 год – 300 886,0 тыс. рублей; 2022 год – 313 069,3 тыс. рублей; 2023 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2024 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2025 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2026 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2027 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 4 024 062.7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год – 837 858.1 тыс. рублей; 2021 год – 393 499,0 тыс. рублей; 2022 год – 399 013,8 тыс. рублей; 2023 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2024 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2025 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2026 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2027 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2028 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2029 год – 266 931,5 тыс. рублей; 2030 год – 266 931,5 тыс. рублей |
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 526 КБ]