Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137»
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 29.11.2022 № 329 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.12.2021 № 237 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», а также в связи с изменениями в структуре Администрации города Таганрога, постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение программы |
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 23 032 562,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей; 2022 год – 2 654 473,4 тыс. рублей; 2023 год – 2 677 828,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 788 338,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2029 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2030 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 582 253,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год – 67 896,2 тыс. рублей; 2021 год – 59 184,9 тыс. рублей; 2022 год – 65 942,3 тыс. рублей; 2023 год – 71 679,9 тыс. рублей; 2024 год – 73 383,4 тыс. рублей; 2025 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2026 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2027 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2028 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2029 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2030 год – 29 907,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 14 357 219,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 461 703,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 531 701,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 593 180,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7 655 044,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 078 828,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 034 447,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 081 775,1 тыс. рублей; 2025 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2026 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2027 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2028 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2029 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2030 год – 312 558,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 438 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 195 161,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год – 834 140,8 тыс. рублей; 2021 год – 882 651,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 018 925,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 077 507,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 111 770,3 тыс. рублей; 2025 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2026 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2027 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2028 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2029 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2030 год – 904 488,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 321 842,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год – 28 093,5 тыс. рублей; 2021 год – 29 506,8 тыс. рублей; 2022 год – 34 169,5 тыс. рублей; 2023 год – 30 584,1 тыс. рублей; 2024 год – 31 927,9 тыс. рублей; 2025 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2026 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2027 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год – 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 752 990,0 тыс рублей, в том числе: 2019 год – 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год – 630 694,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 179,8 тыс. рублей; 2022 год – 806 422,3 тыс. рублей; 2023 год – 860 553,2 тыс. рублей; 2024 год – 892 545,7 тыс. рублей; 2025 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2026 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2027 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 120 328,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год – 175 353,2 тыс. рублей; 2021 год – 185 964,7 тыс. рублей; 2022 год – 178 333,8 тыс. рублей; 2023 год – 186 370,3 тыс. рублей; 2024 год – 187 296,7 тыс. рублей; 2025 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2026 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2027 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2028 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2029 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2030 год – 171 714,6 тыс. рублей |
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 445 417,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 197 284,1 тыс. рублей; 2020 год – 195 356,3 тыс. рублей; 2021 год – 196 849,0 тыс. рублей; 2022 год – 226 861,7 тыс. рублей; 2023 год – 216 699,7 тыс. рублей; 2024 год – 227 105,5 тыс. рублей; 2025 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2026 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2027 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2028 год – 197 543,5 тыс. рублей; 029 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2030 год – 197 543,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 12 141,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 105,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 179,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 422,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2025 год – 761,1 тыс. рублей; 2026 год – 761,1 тыс. рублей; 2027 год – 761,1 тыс. рублей; 2028 год – 761,1 тыс. рублей; 2029 год – 761,1 тыс. рублей; 2030 год –761,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 995 230,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 155 523,0 тыс. рублей; 2020 год – 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год – 150 808,5 тыс. рублей; 2022 год – 177 439,2 тыс. рублей; 2023 год – 175 146,2 тыс. рублей; 2024 год – 185 552,0 тыс. рублей; 2025 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2026 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2027 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2028 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2029 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2030 год – 166 782,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 438 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 9 391 983,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 595 802,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей; 2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 408 686,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 383 621,4 тыс. рублей; 2024 год – 1 449 462,8 тыс. рублей; 2025 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2026 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2027 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2028 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2029 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2030 год – 311 462,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 248 268,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год – 38 697,25 тыс. рублей; 2021 год – 28 499,1 тыс. рублей; 2022 год – 30 350,3 тыс. рублей; 2023 год – 39 542,3 тыс. рублей; 2024 год – 39 902,0 тыс. рублей; 2025 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2026 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2027 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2028 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2029 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2030 год – 5 564,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 608 998,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год – 381 513,1 тыс. рублей; 2021 год – 448 563,2 тыс. рублей; 2022 год – 477 841,5 тыс. рублей; 2023 год – 496 001,8 тыс. рублей; 2024 год – 515 082,4 тыс. рублей; 2025 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2026 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2027 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 534 716,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год – 837 858,1 тыс. рублей; 2021 год – 950 504,1 тыс. рублей; 2022 год – 900 494,3 тыс. рублей; 2023 год – 848 077,3 тыс. рублей; 2024 год – 894 478,4 тыс. рублей; 2025 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2026 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2027 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2028 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2029 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2030 год – 140 844,0 тыс. рублей |
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 154 КБ]