Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137»

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137

В соответствии со статьями 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», постановлением Администрации города Таганрога от 15.06.2022 № 1074 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 23 852 008,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 628 939,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 831 993,5 тыс. рублей;
2024 год – 2 949 167,8 тыс. рублей;
2025 год – 1 933 480,6 тыс. рублей;
2026 год – 1 413 494,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 413 494,1 тыс. рублей;
2028 год – 1 413 494,1 тыс. рублей;
2029 год – 1 413 494,1 тыс. рублей;
2030 год – 1 413 494,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 653 807,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 64 724,0 тыс. рублей;
2020 год – 67 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 59 184,9 тыс. рублей;
2022 год – 69 741,9 тыс. рублей;
2023 год – 78 118,3 тыс. рублей;
2024 год – 81 181,7 тыс. рублей;
2025 год – 83 425,4 тыс. рублей;
2026 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2027 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2028 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2029 год – 29 907,1 тыс. рублей;
2030 год – 29 907,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 502 311,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 508 114,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 686 775,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 758 059,7 тыс. рублей;
2025 год – 1 819 755,2 тыс. рублей;
2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 7 255 843,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 434 961,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 011 083,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 027 099,3 тыс. рублей;
2024 год – 1 069 926,4 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей;
2026 год – 312 558,6 тыс. рублей;
2027 год – 312 558,6 тыс. рублей;
2028 год – 312 558,6 тыс. рублей;
2029 год – 312 558,6 тыс. рублей;
2030 год – 312 558,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 440 045,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 861,5 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 703 231,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 843 237,6 тыс. рублей;
2020 год – 834 140,8 тыс. рублей;
2021 год – 882 651,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 088 656,9 тыс. рублей;
2023 год – 1 197 431,6 тыс. рублей;
2024 год – 1 240 462,6 тыс. рублей;
2025 год – 1 094 210,3 тыс. рублей;
2026 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2027 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2028 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2029 год – 904 488,0 тыс. рублей;
2030 год – 904 488,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 352 761,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 071,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 093,5 тыс. рублей;
2021 год – 29 506,8 тыс. рублей;
2022 год – 32 512,0 тыс. рублей;
2023 год – 37 157,5 тыс. рублей;
2024 год – 39 834,9 тыс. рублей;
2025 год – 41 677,0 тыс. рублей;
2026 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2027 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2028 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2029 год – 23 581,6 тыс. рублей;
2030 год – 23 581,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9 393 480,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 640 444,1 тыс. рублей;
2020 год – 630 694,1 тыс. рублей;
2021 год – 667 179,8 тыс. рублей;
2022 год – 869 434,9 тыс. рублей;
2023 год – 973 903,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 013 331,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 052 533,3 тыс. рублей;
2026 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2027 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2028 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2029 год – 709 191,8 тыс. рублей;
2030 год – 709 191,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1 956 990,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 176 722,1 тыс. рублей;
2020 год – 175 353,2 тыс. рублей;
2021 год – 185 964,7 тыс. рублей;
2022 год – 186 710,0 тыс. рублей;
2023 год – 186 370,3 тыс. рублей;
2024 год – 187 296,7 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2027 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2028 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2029 год – 171 714,6 тыс. рублей;
2030 год – 171 714,6 тыс. рублей

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 525 855,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 197 284,1 тыс. рублей;
2020 год – 195 356,3 тыс. рублей;
2021 год – 196 849,0 тыс. рублей;
2022 год – 206 602,8 тыс. рублей;
2023 год – 233 633,2 тыс. рублей;
2024 год – 247 788,7 тыс. рублей;
2025 год – 250 623,5 тыс. рублей;
2026 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2027 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2028 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2029 год – 197 543,5 тыс. рублей;
2030 год – 197 543,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8 404,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 761,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 105,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 553,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 761,1 тыс. рублей;
2027 год – 761,1 тыс. рублей;
2028 год – 761,1 тыс. рублей;
2029 год – 761,1 тыс. рублей;
2030 год –761,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 077 405,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 155 523,0 тыс. рублей;
2020 год – 150 067,3 тыс. рублей;
2021 год – 150 808,5 тыс. рублей;
2022 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2023 год – 193 633,2 тыс. рублей;
2024 год – 207 788,7 тыс. рублей;
2025 год – 220 623,5 тыс. рублей;
2026 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2027 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2028 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2029 год – 166 782,4 тыс. рублей;
2030 год – 166 782,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 440 045,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 41 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 183,5 тыс. рублей;
2021 год – 44 861,5 тыс. рублей;
2022 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2026 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2027 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2028 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2029 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2030 год – 30 000,0 тыс. рублей

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 9 622 922,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 595 802,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей;
2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 333 679,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 400 928,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 460 916,5 тыс. рублей;
2025 год – 588 646,8 тыс. рублей;
2026 год – 311 462,6 тыс. рублей;
2027 год – 311 462,6 тыс. рублей;
2028 год – 311 462,6 тыс. рублей;
2029 год – 311 462,6 тыс. рублей;
2030 год – 311 462,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 292 642,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 37 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 697,25 тыс. рублей;
2021 год – 28 499,1 тыс. рублей;
2022 год – 35 676,4 тыс. рублей;
2023 год – 40 960,8 тыс. рублей;
2024 год – 41 346,8 тыс. рублей;
2025 год – 41 748,4 тыс. рублей;
2026 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2027 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2028 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2029 год – 5 564,4 тыс. рублей;
2030 год – 5 564,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 031 426,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 299 671,5 тыс. рублей;
2020 год – 381 513,1 тыс. рублей;
2021 год – 448 563,2 тыс. рублей;
2022 год – 473 630,1 тыс. рублей;
2023 год – 519 238,9 тыс. рублей;
2024 год – 536 940,0 тыс. рублей;
2025 год – 546 598,4 тыс. рублей;
2026 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2027 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2028 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2029 год – 165 054,2 тыс. рублей;
2030 год – 165 054,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 298 853,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 258 239,8 тыс. рублей;
2020 год – 837 858,1 тыс. рублей;
2021 год – 950 504,1 тыс. рублей;
2022 год – 824 373,0 тыс. рублей;
2023 год – 840 729,0 тыс. рублей;
2024 год – 882 629,7 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей;
2026 год – 140 844,0 тыс. рублей;
2027 год – 140 844,0 тыс. рублей;
2028 год – 140 844,0 тыс. рублей;
2029 год – 140 844,0 тыс. рублей;
2030 год – 140 844,0 тыс. рублей

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 306 КБ]