Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137»
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137
В соответствии с Решениями Городской Думы города Таганрога от 17.12.2021 № 226 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 29.12.2021 № 237 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение программы |
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019‒2030 годы – 23 019 890,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 287 565,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 507 066,7 тыс. рублей; 2022 год – 2 602 929,7 тыс. рублей; 2023 год – 2 696 697,8 тыс. рублей; 2024 год – 2 808 341,2 тыс. рублей; 2025 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2029 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; 2030 год – 1 413 494,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 591 126,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год – 67 896,2 тыс. рублей; 2021 год – 59 184,9 тыс. рублей; 2022 год – 72 824,2 тыс. рублей; 2023 год – 72 686,5 тыс. рублей; 2024 год – 74 368,3 тыс. рублей; 2025 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2026 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2027 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2028 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2029 год – 29 907,1 тыс. рублей; 2030 год – 29 907,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 14 412 120,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 162 274,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 266 551,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 479 724,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 549 563,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 612 197,8 тыс. рублей; 2025 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2026 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2027 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2028 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2029 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; 2030 год – 1 041 028,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7 586 597,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 013 211,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 136 468,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 010 381,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 034 447,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 081 775,1 тыс. рублей; 2025 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2026 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2027 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2028 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2029 год – 312 558,6 тыс. рублей; 2030 год – 312 558,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 430 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019–2030 годы – 11 244 329,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год – 834 140,8 тыс. рублей; 2021 год – 882 651,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 047 310,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 088 200,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 121 860,4 тыс. рублей; 2025 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2026 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2027 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2028 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2029 год – 904 488,0 тыс. рублей; 2030 год – 904 488,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 318 720,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год – 28 093,5 тыс. рублей; 2021 год – 29 506,8 тыс. рублей; 2022 год – 31 047,4 тыс. рублей; 2023 год – 30 584,1 тыс. рублей; 2024 год – 31 927,9 тыс. рублей; 2025 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2026 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2027 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год – 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год – 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 797 606,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год – 630 694,1 тыс. рублей; 2021 год – 667 179,8 тыс. рублей; 2022 год – 830 255,0 тыс. рублей; 2023 год – 871 246,4 тыс. рублей; 2024 год – 902 635,8 тыс. рублей; 2025 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2026 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2027 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год – 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год – 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 128 003,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год – 175 353,2 тыс. рублей; 2021 год – 185 964,7 тыс. рублей; 2022 год – 186 008,4 тыс. рублей; 2023 год – 186 370,3 тыс. рублей; 2024 год – 187 296,7 тыс. рублей; 2025 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2026 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2027 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2028 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2029 год – 171 714,6 тыс. рублей; 2030 год – 171 714,6 тыс. рублей |
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019‒2030 годы – 2 423 358,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 197 284,1 тыс. рублей; 2020 год – 195 356,3 тыс. рублей; 2021 год – 196 849,0 тыс. рублей; 2022 год – 206 176,9 тыс. рублей; 2023 год – 215 991,2 тыс. рублей; 2024 год – 226 440,2 тыс. рублей; 2025 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2026 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2027 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2028 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2029 год – 197 543,5 тыс. рублей; 2030 год – 197 543,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 12 272,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 761,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 105,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 179,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 553,5 тыс. рублей; 2025 год – 761,1 тыс. рублей; 2026 год – 761,1 тыс. рублей; 2027 год – 761,1 тыс. рублей; 2028 год – 761,1 тыс. рублей; 2029 год – 761,1 тыс. рублей; 2030 год –761,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 981 041,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 155 523,0 тыс. рублей; 2020 год – 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год – 150 808,5 тыс. рублей; 2022 год – 164 623,4 тыс. рублей; 2023 год – 174 437,7 тыс. рублей; 2024 год – 184 886,7 тыс. рублей; 2025 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2026 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2027 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2028 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2029 год – 166 782,4 тыс. рублей; 2030 год – 166 782,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 430 045,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год – 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 30 000,0 тыс. рублей |
1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019‒2030 годы – 9 352 201,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 595 802,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 258 068,45 тыс. рублей; 2021 год – 1 427 566,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 349 442,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 392 505,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 460 040,6 тыс. рублей; 2025 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2026 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2027 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2028 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2029 год – 311 462,6 тыс. рублей; 2030 год – 311 462,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 260 133,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год – 38 697,25 тыс. рублей; 2021 год – 28 499,1 тыс. рублей; 2022 год – 40 223,3 тыс. рублей; 2023 год – 40 548,9 тыс. рублей; 2024 год – 40 886,9 тыс. рублей; 2025 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2026 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2027 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2028 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2029 год – 5 564,4 тыс. рублей; 2030 год – 5 564,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 633 473,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год – 381 513,1 тыс. рублей; 2021 год – 448 563,2 тыс. рублей; 2022 год – 484 845,7 тыс. рублей; 2023 год – 503 879,6 тыс. рублей; 2024 год – 524 675,3 тыс. рублей; 2025 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2026 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2027 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год – 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год – 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 458 594,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год – 837 858,1 тыс. рублей; 2021 год – 950 504,1 тыс. рублей; 2022 год – 824 373,0 тыс. рублей; 2023 год – 848 077,3 тыс. рублей; 2024 год – 894 478,4 тыс. рублей; 2025 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2026 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2027 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2028 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2029 год – 140 844,0 тыс. рублей; 2030 год – 140 844,0 тыс. рублей |
1.5. Строку 1.1.19 раздела 1 «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| 1.1.19 |
Основное мероприятие 1.19. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации |
Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога |
01.01.2019 | 31.12.2021 |
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Снижение социальной поддержки отдельных категорий граждан |
показатели 1, 1.1 |
1.6. Строки 3.1.5, 3.1.11 раздела 3 «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства» приложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| 3.1.5 |
Основное мероприятие 3.5. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога |
01.01.2019 | 31.12.2021 |
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей; усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости |
Снижение социальной поддержки семей с детьми, снижение рождаемости |
показатели 1, 3.1 |
| 3.1.11 |
Основное мероприятие 3.11. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога |
01.01.2019 | 31.12.2021 |
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей; усиление социальной поддержки семей, имеющих детей Повышение рождаемости. |
Снижение социальной поддержки семей с детьми, снижение рождаемости |
показатели 1, 3.1 |
1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.8. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением правоотношений в части бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год, возникших с 17.12.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 311 КБ]