Проект постановления Администрации города Таганрога "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3275"

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3275

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» постановляю :

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3275 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Таганрога» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на следующей основе.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в приложении N 6 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Сд = Зп / Зф x 100%,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении N 10 к муниципальной программе.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении N 8 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниицпальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) производится на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателей (индикаторов) для целей отнесения их к высокому уровню эффективности - 90 процентов;

нижняя граница интервала значений показателей (индикаторов) для целей отнесения их к удовлетворительному уровню эффективности - 75 процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 и белее процентов показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения их к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы Уф составляет не менее 95 процентов, а уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 и более процентов показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения их к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы Уф составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 из средств местного бюджета составляет 76121,1 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):

2014 – 1903,6;

2015 – 2635,6;

2016 – 5391,9;

2017 – 16945,0;

2018 – 16845,0;

2019 – 16200,0;

2020 – 16200,0»

1.3. Раздел 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 1, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Городской Думы города Таганрога о бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на соответствующий финансовый год.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 76121,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 по годам представлено в приложениях № 8, 9 к муниципальной программе.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами» приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 из средств областного и местного бюджета составляет 25257,1 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):

2014 – 10928,8;

2015 – 7305,4;

2016 – 2112,9;

2017 – 1255,0;

2018 – 1255,0;

2019 – 1200,0;

2020 – 1200,0»

1.5. Раздел 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 2, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Городской Думы города Таганрога о бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на соответствующий финансовый год.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного и местного бюджета за весь период ее реализации составляет 25257,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 по годам представлено в приложениях № 8, 9 к муниципальной программе.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» приложения № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 из средств местного бюджета составляет 234740,6 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):

2014 – 33873,2;

2015 – 34161,5;

2016 – 29267,9;

2017 – 37655,4;

2018 – 35945,4;

2019 – 31918,6;

2020 – 31918,6»

1.7. Раздел 4 приложения № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 5, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Городской Думы города Таганрога о бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на соответствующий финансовый год.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 234740,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 по годам представлено в приложениях № 8 и 9 к муниципальной программе.».

1.8. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.9. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Захарова Т.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Лисицкого А.В.

И.о. Мэра города Таганрога
А.В. Махов

Ознакомиться с полной версией документа [PDF 443 КБ]